本文目录导读:
审核背景
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及单位内部管理制度,本意见书对XX单位近期涉及的重大决策、合同签订、财务状况等方面进行了全面、深入的审核,现将审核意见如下:
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1、决策合法性审核
(1)XX单位在决策过程中,严格遵守国家法律法规,符合国家产业政策,未发现违反国家法律法规和产业政策的行为。
(2)决策程序符合单位内部管理规定,决策过程公开透明,决策依据充分,决策结果合理。
2、合同签订合法性审核
(1)合同签订主体合法,合同签订双方具备相应的资质和条件。
(2)合同内容符合国家法律法规,合同条款明确,未发现存在不公平、不合理条款。
(3)合同签订程序符合单位内部管理规定,合同签订过程中未发现违规行为。
3、财务状况合法性审核
(1)XX单位财务制度健全,财务管理制度执行到位,财务报告真实、准确、完整。
(2)单位财务收支合法合规,未发现违反国家财务制度的行为。
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(3)单位资金使用合理,未发现资金挪用、浪费等违规行为。
经审核,XX单位在决策、合同签订、财务状况等方面均符合国家法律法规和单位内部管理制度,未发现违规行为,现将审核意见如下:
1、XX单位决策程序合法,决策依据充分,决策结果合理,建议单位继续保持良好的决策机制。
2、XX单位合同签订合法合规,建议单位在今后的合同签订过程中,继续严格执行合同管理制度,确保合同履行。
3、XX单位财务状况良好,财务制度健全,建议单位持续加强财务管理,提高资金使用效率。
改进建议
1、单位应继续加强法律法规学习,提高全体员工的法制观念,确保单位各项工作合法合规。
2、单位应进一步完善内部管理制度,加强内部控制,防范风险。
3、单位应定期开展内部审计,及时发现和纠正违规行为,确保单位合法合规运营。
审核日期
本意见书于XXXX年XX月XX日形成,自形成之日起生效。
审核单位:(盖章)
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审核人:(签名)
附件:
1、XX单位决策文件
2、XX单位合同签订文件
3、XX单位财务报告
4、XX单位内部管理制度
5、XX单位内部审计报告
标签: #单位内部合法合规性审核意见书范文
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