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审计概述
根据《中华人民共和国审计法》和《公安机关审计工作规定》,我局审计部门于2023年对公安局的财务收支、资产管理、经济责任等方面进行了全面审计,本次审计覆盖了公安局各部门、各直属单位,审计时间从2023年1月1日至2023年12月31日,现将审计情况报告如下:
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审计发现的主要问题
1、财务收支管理方面
(1)部分单位存在未按时缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险的现象,累计欠缴金额XX万元。
(2)部分单位报销手续不规范,存在虚开发票、重复报销、超标准报销等问题,涉及金额XX万元。
(3)部分单位未按规定进行资产处置,存在闲置资产未及时处置、报废资产未及时核销等问题,涉及金额XX万元。
2、资产管理方面
(1)部分单位固定资产账实不符,存在资产未入账、已报废资产未核销等问题,涉及金额XX万元。
(2)部分单位车辆管理不规范,存在公车私用、超标准配备车辆等问题,涉及金额XX万元。
(3)部分单位办公设备采购、领用、报废手续不健全,存在浪费、滥用等问题,涉及金额XX万元。
3、经济责任方面
(1)部分单位领导未严格执行中央八项规定精神,存在公款吃喝、公车私用、违规发放福利等问题,涉及金额XX万元。
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(2)部分单位领导干部在经济活动中存在违规操作,涉及金额XX万元。
审计整改措施及建议
1、加强财务收支管理
(1)严格执行养老保险、医疗保险等社会保险政策,确保按时足额缴纳各项社会保险。
(2)规范报销手续,加强审核,防止虚开发票、重复报销、超标准报销等问题的发生。
(3)加强资产管理,严格执行资产处置制度,及时核销报废资产。
2、加强资产管理
(1)完善固定资产管理制度,确保资产账实相符。
(2)加强车辆管理,严格执行公车使用规定,杜绝公车私用、超标准配备车辆等问题。
(3)加强办公设备管理,规范采购、领用、报废手续,杜绝浪费、滥用等问题。
3、加强经济责任管理
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(1)严格执行中央八项规定精神,加强领导干部廉洁自律教育。
(2)加强对领导干部经济活动的监管,严肃查处违规操作行为。
通过本次审计,我局财务收支、资产管理、经济责任等方面存在一定问题,对此,我局高度重视,已采取积极措施进行整改,下一步,我局将继续加强内部审计,提高财务管理水平,确保公安机关各项工作顺利开展。
附件
1、财务收支审计明细表
2、资产管理审计明细表
3、经济责任审计明细表
4、审计整改措施及建议落实情况报告
标签: #公安局审计报告范文
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