本文目录导读:
为了加强公安局内部财务管理,提高审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规,我局对2023年度公安局财务收支及经济责任进行了全面审计,现将审计结果报告如下:
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1、审计范围:本次审计范围包括公安局2023年度的财务收支、经济责任、内部控制等方面。
2、审计内容:主要包括以下方面:
(1)财务收支审计:审查公安局2023年度的预算执行情况、收入来源、支出去向等;
(2)经济责任审计:审查公安局领导班子的经济责任履行情况,包括预算执行、资金使用、资产管理等方面;
(3)内部控制审计:审查公安局内部控制制度建立健全情况及执行效果。
审计发现的主要问题
1、财务收支方面:公安局2023年度财务收支总体良好,但仍存在以下问题:
(1)部分预算项目执行不到位,预算资金使用效率有待提高;
(2)部分收入未及时入账,存在资金管理不规范现象;
(3)部分支出缺乏合理依据,存在浪费现象。
2、经济责任方面:公安局领导班子经济责任履行情况较好,但仍存在以下问题:
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(1)部分领导对预算执行、资金使用等方面监管不到位;
(2)部分领导干部存在廉洁风险,需加强廉政教育。
3、内部控制方面:公安局内部控制制度较为完善,但执行力度不足,存在以下问题:
(1)部分内部控制制度未能有效执行,存在漏洞;
(2)部分岗位人员对内部控制制度了解不足,缺乏操作能力。
审计建议
1、财务收支方面:
(1)加强预算执行管理,提高预算资金使用效率;
(2)规范收入管理,确保收入及时入账;
(3)加强支出管理,确保支出合理、合规。
2、经济责任方面:
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(1)加强领导干部经济责任监管,提高监管水平;
(2)加强廉政教育,降低廉洁风险。
3、内部控制方面:
(1)加强内部控制制度执行力度,确保制度落到实处;
(2)加强岗位人员培训,提高内部控制操作能力。
公安局2023年度审计工作取得了圆满成功,通过本次审计,我局对公安局财务收支、经济责任及内部控制等方面有了更深入的了解,针对审计发现的问题,我局将认真研究,制定整改措施,确保问题得到有效解决,我局将继续加强审计工作,为公安局健康发展提供有力保障。
附件
1、XX公安局2023年度审计报告
2、XX公安局2023年度审计发现问题及整改措施
标签: #公安局审计报告属于什么级别
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