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根据银保监会关于开展监管数据质量专项治理工作的要求,我行高度重视,迅速成立专项治理工作领导小组,全面开展自查工作,现将自查情况报告如下:
1、自查范围:我行所有业务数据,包括但不限于财务数据、客户信息、交易数据、风险管理数据等。
2、自查内容:
(1)数据真实性:核实数据来源,确保数据真实、准确、完整。
(2)数据完整性:检查数据是否存在缺失、重复等问题。
(3)数据一致性:检查不同系统、不同部门之间数据是否存在矛盾。
(4)数据及时性:检查数据更新是否及时,是否存在滞后现象。
(5)数据安全性:检查数据存储、传输、处理等环节是否存在安全隐患。
自查发现的问题及原因分析
1、数据真实性方面:
(1)部分业务数据存在虚假记录,原因在于个别员工责任心不强,违规操作。
(2)部分客户信息存在不实情况,原因在于客户信息采集过程中存在疏漏。
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2、数据完整性方面:
(1)部分业务数据存在缺失,原因在于业务系统设计缺陷,导致数据未能完整记录。
(2)部分客户信息存在重复,原因在于信息录入过程中存在重复操作。
3、数据一致性方面:
(1)部分业务数据在不同系统、不同部门之间存在矛盾,原因在于数据交换、共享机制不完善。
(2)部分风险管理数据与业务数据存在不一致,原因在于风险管理数据统计口径不统一。
4、数据及时性方面:
(1)部分业务数据更新滞后,原因在于业务系统更新不及时,数据处理效率低下。
(2)部分风险管理数据更新不及时,原因在于风险管理流程不够完善。
5、数据安全性方面:
(1)部分数据存储、传输、处理环节存在安全隐患,原因在于安全意识不强,技术手段不足。
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(2)部分员工对数据安全重视不够,存在违规操作现象。
整改措施及下一步工作计划
1、加强员工培训,提高员工数据质量意识。
2、完善业务系统,确保数据真实、准确、完整。
3、优化数据交换、共享机制,确保数据一致性。
4、提高数据处理效率,确保数据及时性。
5、加强数据安全防护,确保数据安全。
6、定期开展自查工作,及时发现并解决问题。
通过此次自查,我行对监管数据质量专项治理工作有了更深刻的认识,明确了整改方向,下一步,我行将继续加强监管数据质量治理工作,确保数据质量达到监管要求,为我国金融事业发展贡献力量。
标签: #银保监会监管数据质量专项治理自查报告
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