本文目录导读:
为贯彻落实国家法律法规和公司规章制度,提高公司合规管理水平,保障公司经营活动的合法性、合规性,本报告对公司近期经营活动进行了全面合规性审查,现将审查情况报告如下:
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审查范围及依据
1、审查范围:本次审查范围为XX公司2021年度的经营活动,包括但不限于公司章程、规章制度、业务合同、财务报表、项目招投标等。
2、审查依据:本次审查依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规,以及公司章程、规章制度等相关内部规定。
1、公司章程及规章制度审查
审查发现,公司章程及规章制度符合国家法律法规要求,明确了公司组织架构、股东权益、经营管理等方面的规定,但在以下方面存在不足:
(1)部分规章制度未及时修订,与国家法律法规及公司实际经营情况存在差异;
(2)部分规章制度内容较为笼统,缺乏可操作性。
2、业务合同审查
审查发现,公司业务合同总体上符合国家法律法规及公司规章制度要求,但在以下方面存在风险:
(1)部分合同条款表述不严谨,存在争议风险;
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(2)部分合同未明确约定违约责任,导致公司权益受损。
3、财务报表审查
审查发现,公司财务报表编制基本符合国家会计准则及公司财务管理制度,但在以下方面存在不足:
(1)部分科目核算不准确,存在调整空间;
(2)部分财务报表附注披露不完整,影响报表使用者对公司经营情况的了解。
4、项目招投标审查
审查发现,公司项目招投标活动基本符合国家法律法规及公司规章制度要求,但在以下方面存在风险:
(1)部分招标文件未明确招标范围、招标方式、评标标准等,可能导致招标过程不规范;
(2)部分招标项目未按要求进行公示,存在违规操作风险。
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整改措施及建议
1、完善公司章程及规章制度:针对审查中发现的问题,建议公司及时修订完善相关规章制度,确保公司各项经营活动合法合规。
2、优化业务合同管理:加强合同审查力度,确保合同条款严谨、违约责任明确,降低公司经营风险。
3、提高财务报表质量:加强财务核算,确保财务报表准确、完整,提高财务信息披露质量。
4、规范项目招投标活动:严格执行招标规定,确保招标过程公开、公平、公正,防范违规操作风险。
本次合规性审查发现,XX公司在经营活动中基本符合国家法律法规及公司规章制度要求,但在部分方面仍存在不足,建议公司高度重视审查中发现的问题,认真落实整改措施,提高公司合规管理水平,为公司持续健康发展奠定坚实基础。
附则
本报告经公司管理层审阅,同意报告内容,如需进一步了解审查情况,请与公司合规部门联系。
报告人:XXX
报告日期:2022年X月X日
标签: #合规性审查报告主要写什么
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