本文目录导读:
根据《中华人民共和国审计法》及国家审计署的相关规定,本局于XX年度对公安局的财务收支、资产管理和使用情况进行了全面审计,现将审计结果报告如下:
1、审计范围:本报告涵盖公安局XX年度的财务收支、资产管理和使用情况。
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2、审计内容:
(1)财务收支审计:包括经费收入、支出、结余等;
(2)资产审计:包括固定资产、流动资产、无形资产等;
(3)预算执行审计:包括预算编制、执行、调整等情况;
(4)内部控制审计:包括财务制度、内部控制制度等。
审计发现的问题及处理意见
1、财务收支方面:
(1)审计发现,公安局在经费收入方面存在一定的违规现象,如部分项目收入未及时入账,存在滞留现象;
(2)在经费支出方面,部分支出项目缺乏合理依据,存在浪费现象;
(3)审计建议:加强财务管理,规范收入入账,严格执行预算,提高经费使用效率。
2、资产管理方面:
(1)审计发现,公安局在固定资产管理方面存在一定问题,如部分固定资产未进行登记,存在流失风险;
(2)在流动资产管理方面,部分现金未及时入库,存在安全隐患;
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(3)审计建议:完善固定资产管理制度,加强实物管理,确保资产安全。
3、预算执行方面:
(1)审计发现,公安局在预算执行过程中存在一定的问题,如部分项目预算执行不到位,存在超支现象;
(2)审计建议:加强预算管理,严格执行预算,确保预算执行效果。
4、内部控制方面:
(1)审计发现,公安局在内部控制制度方面存在一定缺陷,如部分岗位职责不清,存在职责交叉现象;
(2)审计建议:完善内部控制制度,明确岗位职责,加强内部监督。
审计整改及落实情况
针对审计发现的问题,公安局高度重视,立即采取措施进行整改,具体整改措施如下:
1、加强财务管理,规范收入入账,确保经费使用合规;
2、完善固定资产管理制度,加强实物管理,防止资产流失;
3、加强预算管理,严格执行预算,提高经费使用效率;
4、完善内部控制制度,明确岗位职责,加强内部监督。
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通过整改,公安局已取得阶段性成果,但仍需持续改进,现将整改落实情况报告如下:
1、财务管理方面:已对违规收入进行清查,确保收入及时入账;对违规支出项目进行整改,减少浪费现象;
2、资产管理方面:已完成固定资产登记工作,确保资产安全;加强现金管理,确保现金及时入库;
3、预算执行方面:已对超支项目进行整改,确保预算执行效果;
4、内部控制方面:已完成岗位职责调整,明确岗位职责,加强内部监督。
本次审计发现,公安局在财务管理、资产管理、预算执行和内部控制等方面存在一定问题,通过整改,公安局已取得阶段性成果,今后,公安局将继续加强内部管理,提高财务管理水平,确保各项工作顺利开展。
附件
1、审计报告原文;
2、审计发现问题的整改措施;
3、审计整改落实情况。
注:本报告仅供参考,具体审计结果以实际审计报告为准。
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