本文目录导读:
根据《中华人民共和国审计法》和《公安机关审计工作规定》,为确保公安局财政经济活动的合法、合规、高效,提高资金使用效益,本报告对公安局2022年度财政收支、资产管理、内部控制等方面进行了全面审计,现将审计结果报告如下:
1、审计范围:本次审计覆盖公安局各部门、各直属单位2022年度的财政收支、资产管理、内部控制等情况。
2、审计内容:
(1)财政收支审计:对公安局2022年度的财政拨款收入、预算执行、支出等情况进行审计;
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(2)资产管理审计:对公安局固定资产、无形资产、流动资产等管理使用情况进行审计;
(3)内部控制审计:对公安局内部控制制度建立健全、执行情况及内部控制有效性进行审计。
审计发现的主要问题
1、财政收支方面:
(1)部分部门未严格执行预算,存在超预算支出现象;
(2)部分项目支出未按规定程序审批,存在违规使用资金问题;
(3)部分单位未按规定进行项目绩效评价,存在资金使用效益不高问题。
2、资产管理方面:
(1)部分单位固定资产未按规定进行登记、领用、报废,存在管理不规范现象;
(2)部分单位无形资产未按规定进行评估、登记、使用,存在流失风险;
(3)部分单位流动资产未按规定进行盘点、清理,存在账实不符问题。
3、内部控制方面:
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(1)部分单位内部控制制度不健全,存在制度空白和漏洞;
(2)部分单位内部控制执行不到位,存在制度执行不力现象;
(3)部分单位内部控制监督机制不完善,存在监督缺失问题。
审计处理意见
1、对财政收支方面的问题,要求相关单位:
(1)严格执行预算,杜绝超预算支出;
(2)加强项目支出管理,确保资金使用合规;
(3)加强项目绩效评价,提高资金使用效益。
2、对资产管理方面的问题,要求相关单位:
(1)规范固定资产、无形资产、流动资产的管理,确保账实相符;
(2)加强资产评估、登记、使用等工作,降低资产流失风险;
(3)定期进行资产盘点、清理,确保资产安全。
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3、对内部控制方面的问题,要求相关单位:
(1)建立健全内部控制制度,填补制度空白和漏洞;
(2)加强内部控制执行,确保制度有效运行;
(3)完善内部控制监督机制,加强监督力度。
审计建议
1、加强财政预算管理,提高预算执行效率;
2、完善资产管理制度,确保资产安全;
3、强化内部控制建设,提高内部控制有效性;
4、加强审计工作,确保审计质量;
5、加强审计结果运用,推动问题整改。
本次审计发现的问题,暴露出公安局在财政收支、资产管理、内部控制等方面存在一定问题,为确保公安局财政经济活动的合法、合规、高效,提高资金使用效益,建议相关单位认真贯彻落实审计处理意见,加强整改工作,不断提升财务管理水平。
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