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安全监督部审计自查清单表,安全监督部全面审计自查清单及实施要点解析

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本文目录导读:

  1. 审计自查清单
  2. 实施要点

安全监督部作为企业安全生产的职能部门,肩负着确保企业安全生产、预防和减少安全事故发生的重任,为加强安全监督部的内部管理,提高审计自查质量,现将安全监督部全面审计自查清单及实施要点进行梳理,以期为安全监督部工作提供有力保障。

审计自查清单

1、组织机构及人员配备

(1)安全监督部机构设置是否合理,职责划分是否明确;

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(2)安全监督部人员配备是否符合相关规定,专业结构是否合理;

(3)安全监督部人员持证上岗情况是否满足要求。

2、制度建设及执行

(1)安全管理制度是否完善,包括安全生产责任制、安全生产操作规程、事故应急预案等;

(2)安全管理制度执行情况,是否存在制度执行不到位、执行不力等问题;

(3)安全监督部内部管理制度是否健全,包括工作流程、岗位职责、考核办法等。

3、安全生产责任制落实

(1)安全生产责任制是否明确,责任到人;

(2)安全生产责任落实情况,是否存在责任不明确、责任缺失等问题;

(3)安全生产责任考核情况,是否存在考核不到位、考核不公正等问题。

4、安全生产检查及隐患排查治理

(1)安全生产检查制度是否完善,检查频次、内容、方式等是否符合要求;

(2)安全生产检查执行情况,是否存在检查不到位、检查不深入等问题;

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(3)隐患排查治理制度是否完善,隐患排查治理措施是否有效;

(4)隐患排查治理情况,是否存在隐患排查不彻底、隐患治理不及时等问题。

5、安全生产教育培训

(1)安全生产教育培训制度是否完善,培训内容、形式、频次等是否符合要求;

(2)安全生产教育培训执行情况,是否存在培训不到位、培训不深入等问题;

(3)员工安全生产意识、技能培训情况,是否存在员工安全生产意识淡薄、技能不足等问题。

6、安全生产事故调查处理

(1)安全生产事故报告制度是否完善,事故报告是否及时、准确;

(2)安全生产事故调查处理制度是否完善,事故调查是否深入、公正;

(3)安全生产事故处理情况,是否存在事故处理不及时、处理不彻底等问题。

7、安全生产信息化建设

(1)安全生产信息化建设情况,是否满足企业安全生产管理需求;

(2)安全生产信息化系统运行情况,是否存在系统运行不稳定、数据不准确等问题;

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(3)安全生产信息化应用情况,是否存在应用不充分、应用效果不佳等问题。

8、安全监督部工作总结及改进措施

(1)安全监督部年度工作总结是否全面、客观、真实;

(2)安全监督部工作改进措施是否具有针对性和可操作性;

(3)安全监督部工作创新情况,是否存在创新不足、创新效果不佳等问题。

实施要点

1、高度重视,加强组织领导,安全监督部要充分认识审计自查工作的重要性,成立自查工作领导小组,明确责任分工,确保自查工作顺利开展。

2、全面排查,不留死角,按照审计自查清单,全面排查安全监督部各项工作,确保自查工作不留死角、不留盲区。

3、深入分析,找准问题,对自查过程中发现的问题,要深入分析原因,找准问题根源,为整改工作提供有力依据。

4、强化整改,落实责任,针对自查发现的问题,要制定整改措施,明确责任人和整改时限,确保整改工作落到实处。

5、总结经验,持续改进,在自查过程中,要不断总结经验,完善工作方法,持续改进安全监督部工作,为企业安全生产提供有力保障。

安全监督部全面审计自查工作是一项系统工程,需要安全监督部全体人员共同努力,通过全面审计自查,查找问题、改进工作,为我国企业安全生产事业贡献力量。

标签: #安全监督部审计自查清单

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