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单位内部合法合规性审核意见书
根据《中华人民共和国法律法规》、《单位内部管理制度》及有关政策文件要求,我单位于[日期]对[审核项目名称]进行了全面、细致的合法合规性审核,现将审核结果报告如下:
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审核依据
1、国家法律法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》等;
2、单位内部管理制度:《单位内部财务管理制度》、《单位内部合同管理制度》、《单位内部人事管理制度》等;
3、相关政策文件:[具体政策文件名称]。
1、合同合法性审核
(1)合同主体资格:审查合同双方是否具备合法的主体资格,包括但不限于企业法人、自然人等;
(2)合同内容合法性:审查合同条款是否符合国家法律法规和单位内部管理制度的规定;
(3)合同履行合法性:审查合同履行过程中是否存在违反法律法规和单位内部管理制度的行为。
2、财务合法性审核
(1)财务收支合法性:审查财务收支是否符合国家财务会计制度的规定;
(2)成本费用合法性:审查成本费用是否真实、合理,是否存在虚报、冒领等违规行为;
(3)资产处置合法性:审查资产处置是否符合国家资产管理制度的规定。
3、人事合法性审核
(1)招聘录用合法性:审查招聘录用是否符合国家劳动法律法规和单位内部人事管理制度的规定;
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(2)劳动合同合法性:审查劳动合同签订、履行、变更和解除是否符合国家劳动法律法规和单位内部人事管理制度的规定;
(3)薪酬福利合法性:审查薪酬福利发放是否符合国家劳动法律法规和单位内部人事管理制度的规定。
审核结果
1、合同合法性审核
(1)合同主体资格合法;
(2)合同内容合法,未发现违反国家法律法规和单位内部管理制度的规定;
(3)合同履行合法,未发现违规行为。
2、财务合法性审核
(1)财务收支合法,符合国家财务会计制度的规定;
(2)成本费用真实、合理,未发现虚报、冒领等违规行为;
(3)资产处置合法,符合国家资产管理制度的规定。
3、人事合法性审核
(1)招聘录用合法,符合国家劳动法律法规和单位内部人事管理制度的规定;
(2)劳动合同签订、履行、变更和解除合法,符合国家劳动法律法规和单位内部人事管理制度的规定;
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(3)薪酬福利发放合法,符合国家劳动法律法规和单位内部人事管理制度的规定。
经审核,[审核项目名称]在合同、财务、人事等方面均符合国家法律法规和单位内部管理制度的规定,不存在违规行为,特此提出以下意见:
1、继续加强合同管理,确保合同合法性;
2、严格执行财务管理制度,确保财务收支合法;
3、严格执行人事管理制度,确保人事合法性。
附件
1、合同合法性审核报告;
2、财务合法性审核报告;
3、人事合法性审核报告。
[单位名称]
[审核人签名]
[日期]
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