本文目录导读:
总则
第一条 为加强企业合规管理,提高企业合规性,防范法律风险,保障企业合法权益,根据国家相关法律法规,结合企业实际情况,特制定本规章制度。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
第二条 本规章制度适用于企业内部所有部门、子公司、分支机构及其员工。
第三条 企业合规性审查是指对企业经营活动中的法律、法规、政策、规章制度等进行审查,确保企业经营活动合法、合规、高效。
合规性审查组织机构及职责
第四条 企业设立合规性审查委员会,负责企业合规性审查工作的组织、协调、监督和管理。
第五条 合规性审查委员会由以下人员组成:
(一)企业法定代表人或授权代表;
(二)企业合规管理部门负责人;
(三)企业法律顾问;
(四)企业内部审计部门负责人;
(五)企业其他相关部门负责人。
第六条 合规性审查委员会的主要职责:
(一)制定企业合规性审查工作计划;
(二)组织审查企业重大经营活动、项目、合同等;
图片来源于网络,如有侵权联系删除
(三)监督企业各部门、子公司、分支机构合规性审查工作的开展;
(四)对合规性审查中发现的问题提出整改意见;
(五)定期向企业法定代表人或授权代表汇报合规性审查工作情况。
合规性审查程序
第七条 企业各部门、子公司、分支机构在开展业务活动前,应进行合规性审查。
第八条 合规性审查应包括以下内容:
(一)法律、法规、政策、规章制度等方面的合规性;
(二)合同、协议等文件的合规性;
(三)企业内部管理制度、操作规程等方面的合规性;
(四)其他可能影响企业合规性的因素。
第九条 合规性审查程序:
(一)提交审查申请,业务部门、子公司、分支机构将审查申请及相关材料报送合规性审查委员会;
(二)合规性审查委员会组织审查,审查委员会对审查申请及相关材料进行审查,提出审查意见;
图片来源于网络,如有侵权联系删除
(三)反馈审查意见,审查委员会将审查意见反馈给业务部门、子公司、分支机构;
(四)整改落实,业务部门、子公司、分支机构根据审查意见进行整改,并将整改情况报送合规性审查委员会。
合规性审查结果处理
第十条 合规性审查结果分为以下几种:
(一)合规,企业经营活动符合法律法规、政策、规章制度等要求;
(二)基本合规,企业经营活动基本符合法律法规、政策、规章制度等要求,但存在一定问题;
(三)不合规,企业经营活动存在重大违法违规行为。
第十一条 对于合规性审查结果为不合规的,企业应立即采取措施,纠正违法行为,并承担相应法律责任。
第十二条 对于合规性审查结果为基本合规的,企业应制定整改措施,加强内部管理,提高合规性。
附则
第十三条 本规章制度自发布之日起施行。
第十四条 本规章制度由企业合规管理部门负责解释。
第十五条 本规章制度如与国家法律法规相抵触,以国家法律法规为准。
标签: #合规性审查规章制度
评论列表