本文目录导读:
制度目的
为加强公司信息安全建设,保障公司商业秘密和客户隐私的安全,根据国家有关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。
适用范围
本制度适用于公司全体安全审计员,以及其他可能接触到公司商业秘密和客户隐私的员工。
保密责任
1、安全审计员应严格遵守国家有关保密法律法规,切实履行保密职责,保守公司商业秘密和客户隐私。
2、安全审计员在履行职责过程中,不得泄露、窃取、篡改、非法复制、出售、传播公司商业秘密和客户隐私。
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3、安全审计员应妥善保管涉密文件、资料、设备等,不得擅自将涉密信息带出公司或提供给他人。
4、安全审计员在离职、调离、退休等情况下,应按照公司规定办理交接手续,确保涉密信息的安全。
5、安全审计员应自觉接受公司保密教育和培训,提高保密意识,增强保密能力。
保密措施
1、安全审计员应加强信息系统的安全防护,定期检查和修复系统漏洞,确保信息系统安全稳定运行。
2、安全审计员应定期对涉密文件、资料、设备等进行清点、整理,确保其安全保管。
3、安全审计员应加强对网络、终端设备、办公场所等的管理,防止信息泄露。
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4、安全审计员应建立保密工作责任制,明确各部门、各岗位的保密责任,确保保密工作落到实处。
违规处理
1、对违反本制度规定,泄露、窃取、篡改、非法复制、出售、传播公司商业秘密和客户隐私的,根据情节轻重,给予警告、记过、降级、撤职等处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
2、对因失职、渎职导致公司商业秘密和客户隐私泄露的,根据情节轻重,给予警告、记过、降级、撤职等处分;给公司造成严重损失的,依法追究刑事责任。
3、对举报违反本制度行为的,给予奖励;对举报人进行报复的,依法处理。
附则
1、本制度由公司保密委员会负责解释。
2、本制度自发布之日起施行。
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其他事项
1、安全审计员应将本制度作为日常工作的重要指导,切实履行保密职责。
2、安全审计员在履行职责过程中,如遇到保密方面的疑问,应及时向公司保密委员会咨询。
3、本制度未尽事宜,按国家有关法律法规执行。
4、本制度如有变更,以最新修订版本为准。
标签: #安全审计员保密责任制度
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