本文目录导读:
本报告依据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规,对公安局2021年度财务收支及经济活动进行了全面审计,现将审计情况报告如下:
审计对象及范围
审计对象:公安局全体行政、事业单位及下属各派出所。
审计范围:2021年度财务收支、资产管理、内部控制及经济活动。
1、审计内容
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(1)财务收支审计:审查2021年度公安局的预算执行情况、收入支出、资产负债、成本费用等。
(2)资产管理审计:审查公安局固定资产、流动资产、无形资产等的管理情况。
(3)内部控制审计:审查公安局内部控制制度的健全性、有效性及执行情况。
(4)经济活动审计:审查公安局在执法、管理、服务等方面的经济活动。
2、审计方法
(1)审查法:对财务报表、会计凭证、账簿等进行审查。
(2)分析法:对财务数据进行分析,查找异常情况。
(3)核对法:核对财务数据与实际情况的一致性。
(4)访谈法:与相关人员访谈,了解具体情况。
审计结果
1、财务收支审计
(1)收入方面:2021年度公安局总收入为XX万元,其中财政拨款XX万元,其他收入XX万元,收入完成预算的XX%。
(2)支出方面:2021年度公安局总支出为XX万元,其中人员经费XX万元,公用经费XX万元,业务经费XX万元,支出完成预算的XX%。
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2、资产管理审计
(1)固定资产:公安局固定资产总额为XX万元,其中房屋及构筑物XX万元,设备XX万元,车辆XX万元,固定资产使用率较高,但仍存在部分闲置资产。
(2)流动资产:公安局流动资产总额为XX万元,其中现金XX万元,银行存款XX万元,库存物资XX万元,流动资产周转率良好。
3、内部控制审计
(1)内部控制制度:公安局建立健全了财务管理制度、资产管理制度、内部控制制度等,但部分制度执行不到位。
(2)内部控制执行情况:审计发现部分内部控制制度执行不到位,如部分资产未按规定进行登记、部分支出未按规定审批等。
4、经济活动审计
(1)执法活动:公安局2021年度共办理各类案件XX起,查处违法犯罪嫌疑人XX人,涉案金额XX万元。
(2)管理活动:公安局加强了对内部管理,提高了工作效率,减少了不必要的开支。
(3)服务活动:公安局积极为群众提供服务,提高了群众满意度。
审计意见及建议
1、意见
(1)公安局财务收支总体情况良好,预算执行情况较好。
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(2)资产管理较为规范,但仍存在部分闲置资产。
(3)内部控制制度较为健全,但执行不到位。
(4)经济活动总体合理,但部分支出存在违规现象。
2、建议
(1)加强财务管理,确保财务收支合法合规。
(2)盘活闲置资产,提高资产使用效率。
(3)加强内部控制,确保制度执行到位。
(4)规范经济活动,减少违规现象。
公安局2021年度审计工作已圆满完成,通过本次审计,发现了一些问题,提出了改进建议,希望公安局能够认真落实审计意见,加强管理,提高工作效率,为维护社会稳定和人民群众安全做出更大贡献。
标签: #公安局审计报告范文
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