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为加强公司合规管理,规范经营行为,确保公司各项业务合法、合规开展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及公司内部管理规定,经公司合规管理部门审核,现将《2023年度合规性审查名单》予以公示,具体内容如下:
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审查对象
本次审查对象为公司内部各部门及下属子公司,涉及公司业务运营、财务管理、人力资源、市场营销、技术研发等各个领域。
1、公司章程及相关内部管理制度的遵守情况;
2、合同签订、履行及变更的合规性;
3、重大决策、投资项目的合规性;
4、财务报告、审计报告的真实性、准确性;
5、人力资源管理的合规性;
6、市场营销活动的合规性;
7、知识产权的合规使用和保护;
8、环境保护、安全生产等方面的合规性。
审查结果
经审查,以下部门及子公司符合合规性要求,列入《2023年度合规性审查名单》:
1、财务部
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2、合同管理部
3、投资管理部
4、人力资源部
5、市场营销部
6、技术研发部
7、供应链管理部
8、法务部
9、环保部
10、安全生产部
11、子公司A
12、子公司B
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13、子公司C
合规要求
1、列入《2023年度合规性审查名单》的部门及子公司,应继续严格遵守国家法律法规及公司内部管理制度,确保公司各项业务合规开展。
2、各部门及子公司应建立健全合规管理体系,明确合规责任,加强合规培训,提高员工合规意识。
3、公司合规管理部门将对列入名单的部门及子公司进行持续监督,确保合规性审查结果的有效性和持续性。
公示期限
本次公示期限为自公告之日起五个工作日,如有异议,请在公示期内向公司合规管理部门提出,我们将认真核实并予以答复。
特此通知。
公司名称:
公告日期:2023年X月X日
附件:《2023年度合规性审查名单》
标签: #合规性审查名单
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