本文目录导读:
《[公司名称]合规性审查实施细则》
总则
1、目的
为了加强公司的合规管理,规范合规性审查工作,防范合规风险,保障公司的合法权益,根据国家法律法规和公司的实际情况,制定本实施细则。
2、适用范围
本实施细则适用于公司及所属各单位的合规性审查工作。
3、基本原则
合规性审查工作应当遵循依法合规、客观公正、独立审查、及时有效的原则。
1、法律法规合规性审查
对公司的经营管理活动是否符合国家法律法规的规定进行审查,包括但不限于公司法、证券法、税法、劳动法等。
2、行业规范合规性审查
对公司的经营管理活动是否符合行业规范的要求进行审查,包括但不限于行业自律规则、行业标准等。
3、内部管理制度合规性审查
对公司的内部管理制度是否符合法律法规和公司的实际情况进行审查,包括但不限于公司章程、财务管理制度、人力资源管理制度等。
4、重大合同合规性审查
对公司的重大合同是否符合法律法规和公司的利益进行审查,包括但不限于合同的主体、内容、形式等。
5、重大决策合规性审查
对公司的重大决策是否符合法律法规和公司的利益进行审查,包括但不限于投资决策、融资决策、资产重组决策等。
6、其他合规性审查
对公司的其他经营管理活动是否符合法律法规和公司的利益进行审查,包括但不限于知识产权保护、环境保护、安全生产等。
合规性审查的程序
1、提出审查申请
需要进行合规性审查的部门或单位应当向合规管理部门提出审查申请,并提交相关的文件和资料。
2、合规管理部门受理审查申请
合规管理部门收到审查申请后,应当对申请材料进行初步审查,确定是否受理审查申请,如果申请材料不齐全或者不符合要求,合规管理部门应当通知申请部门或单位补充材料或者修改申请材料。
3、制定审查计划
合规管理部门受理审查申请后,应当根据审查申请的内容和要求,制定审查计划,明确审查的重点、方法和步骤。
4、实施审查
合规管理部门按照审查计划,对申请部门或单位提交的文件和资料进行审查,并可以采取现场检查、查阅文件、询问相关人员等方式进行调查核实。
5、形成审查意见
合规管理部门在审查结束后,应当根据审查情况,形成审查意见,并提交给公司领导或相关部门。
6、审核审查意见
公司领导或相关部门对合规管理部门提交的审查意见进行审核,并根据审核情况,做出决定。
7、反馈审查结果
合规管理部门将审核通过的审查意见反馈给申请部门或单位,并将审查结果记录在案。
合规性审查的责任
1、合规管理部门的责任
合规管理部门负责组织实施合规性审查工作,对审查结果的真实性、准确性和完整性负责。
2、申请部门或单位的责任
申请部门或单位负责提供真实、准确、完整的文件和资料,并对其申请事项的合法性和合规性负责。
3、公司领导和相关部门的责任
公司领导和相关部门负责对合规管理部门提交的审查意见进行审核,并根据审核情况做出决定。
附则
1、解释权
本实施细则由公司合规管理部门负责解释。
2、实施时间
本实施细则自发布之日起实施。
仅供参考,你可以根据实际情况进行修改和调整。
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