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本文目录导读:

  1. 审计概况
  2. 审计发现的主要问题
  3. 审计整改意见
  4. 附则

审计概况

根据《中华人民共和国审计法》和《公安机关审计工作规定》,本局于2023年对公安局各部门及下属单位进行了年度审计,本次审计覆盖了财务收支、资产管理、内部控制、执法规范等方面,旨在全面了解公安局财务状况,提高资金使用效益,确保公安机关各项工作的顺利进行。

审计发现的主要问题

1、财务收支管理方面

(1)部分单位存在超范围支出、违规报销现象,如某派出所于2023年1月至6月期间,违规报销办公用品费用1.5万元。

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图片来源于网络,如有侵权联系删除

(2)部分单位收入未及时入账,存在截留、挪用现象,如某分局2023年1月至6月期间,未按规定将罚没款15万元上缴财政。

2、资产管理方面

(1)部分单位存在固定资产管理不规范、账实不符现象,如某局直属大队2023年1月至6月期间,固定资产盘点发现账实不符金额达3万元。

(2)部分单位存在闲置资产未及时处置现象,如某分局2023年1月至6月期间,有5台电脑闲置未处置。

3、内部控制方面

(1)部分单位内部控制制度不健全,存在管理漏洞,如某派出所2023年1月至6月期间,未设立财务审批制度,导致财务支出随意性较大。

(2)部分单位内部审计工作不到位,未及时发现和纠正问题,如某分局2023年1月至6月期间,内部审计工作仅完成年度计划的60%。

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4、执法规范方面

(1)部分单位存在执法不规范现象,如某交警大队2023年1月至6月期间,在交通执法过程中,存在未按规定开具罚单、罚款金额不准确等问题。

(2)部分单位存在执法不严、执法不公现象,如某派出所2023年1月至6月期间,在办理案件过程中,存在滥用职权、徇私舞弊等问题。

审计整改意见

1、加强财务收支管理,规范报销流程,确保收入及时入账。

2、严格固定资产管理,定期进行盘点,确保账实相符。

3、完善内部控制制度,加强内部审计工作,提高内部控制水平。

4、加强执法规范化建设,提高执法质量,确保执法公正。

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本次审计发现,公安局在财务收支、资产管理、内部控制、执法规范等方面存在一定问题,针对上述问题,本局已提出整改意见,并要求相关单位认真落实,今后,公安局将继续加强内部管理,提高资金使用效益,确保公安机关各项工作的顺利进行。

附则

1、本报告由公安局审计处负责编制。

2、本报告自印发之日起施行。

3、本报告如有未尽事宜,请及时与本局审计处联系。

[公安局审计处]

[2023年X月X日]

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