本内容提供合规性审查法律意见书范本,适用于企业进行合规性审查时使用,旨在确保企业法律行为的合法性和规范性,范本包含必要的法律审查要素和格式要求。
本文目录导读:
【企业名称】合规性审查法律意见书
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意见书概述
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,以及《企业内部控制基本规范》的要求,本所接受【委托人名称】的委托,对【审查事项】进行了合规性审查,现将审查意见如下:
审查依据
1、《中华人民共和国公司法》
2、《中华人民共和国合同法》
3、《企业内部控制基本规范》
4、相关行业法规及政策文件
5、【审查事项】涉及的其他法律法规及规范性文件
审查范围
1、【审查事项】的法律依据
2、【审查事项】的合法性、合规性
3、【审查事项】的可行性
4、【审查事项】的风险评估
审查意见
1、【审查事项】的法律依据
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经审查,【审查事项】符合以下法律法规及规范性文件的规定:
(1)【相关法律法规】
(2)【相关规范性文件】
2、【审查事项】的合法性、合规性
(1)【审查事项】的合法性:经审查,【审查事项】未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,符合法律、法规的要求。
(2)【审查事项】的合规性:经审查,【审查事项】符合《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的要求,不存在违反合规性规定的情况。
3、【审查事项】的可行性
(1)【审查事项】的可行性分析:经审查,【审查事项】在技术、经济、市场等方面具备可行性,符合企业发展战略。
(2)【审查事项】的实施条件:经审查,【审查事项】的实施条件成熟,具备实施所需的各项资源。
4、【审查事项】的风险评估
(1)法律风险:经审查,【审查事项】的法律风险可控,不存在违反法律法规的风险。
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(2)合规风险:经审查,【审查事项】的合规风险可控,不存在违反合规性规定的风险。
(3)市场风险:经审查,【审查事项】的市场风险可控,不存在因市场变化导致的风险。
本所认为,【审查事项】符合法律法规及规范性文件的要求,具备合法性、合规性、可行性和可控风险,建议【委托人名称】在实施【审查事项】时,严格按照相关法律法规及规范性文件的规定执行,加强内部控制,确保【审查事项】的顺利实施。
附则
1、本法律意见书仅针对【审查事项】的合规性、合法性、可行性及风险评估,不涉及其他事项。
2、本法律意见书自出具之日起一年内有效。
3、本法律意见书仅供【委托人名称】内部使用,未经本所同意,不得对外公开或提供给第三方。
本所律师:[律师姓名]
律师事务所:[律师事务所名称]
日期:[出具日期]
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