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单位内部合法合规性审核意见书
编号:_______
日期:_______
审核背景
根据《中华人民共和国法律法规》、《单位内部管理规范》等相关法律法规及公司内部规章制度,为确保本单位的经营活动合法合规,特组织对本次(项目/活动/合同等)进行内部合法合规性审核,本次审核旨在全面评估相关事项是否符合国家法律法规、行业规范和公司内部规定,以确保单位经营活动合法、合规、有序进行。
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审核范围
本次审核范围包括但不限于以下内容:
1、项目/活动/合同的合法性审查;
2、项目/活动/合同的合规性审查;
3、项目/活动/合同的风险评估;
4、项目/活动/合同的效益分析。
审核依据
1、《中华人民共和国合同法》;
2、《中华人民共和国公司法》;
3、《中华人民共和国招标投标法》;
4、《中华人民共和国政府采购法》;
5、《单位内部管理规范》;
6、公司内部相关规章制度;
7、国家及行业相关政策法规。
审核过程
1、收集整理相关资料,包括但不限于项目/活动/合同的文件、协议、合同、招标文件等;
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2、组织召开审核会议,邀请相关部门负责人及专业人士参加;
3、对收集到的资料进行逐项审查,重点关注合法性、合规性、风险评估和效益分析;
4、对审查过程中发现的问题,及时与相关部门沟通,提出整改建议;
5、形成审核意见书,提交单位领导审批。
审核结果
经审核,本次(项目/活动/合同)的合法合规性如下:
1、合法性:本次(项目/活动/合同)符合国家法律法规、行业规范和公司内部规章制度的要求,不存在违法、违规行为。
2、合规性:本次(项目/活动/合同)在执行过程中,严格按照相关法律法规和公司内部规章制度进行操作,不存在违规行为。
3、风险评估:本次(项目/活动/合同)的风险可控,已采取必要的风险防范措施。
4、效益分析:本次(项目/活动/合同)的预期效益良好,符合公司发展战略和经营目标。
审核意见
1、建议单位领导审批本次(项目/活动/合同)的合法性、合规性。
2、建议相关部门严格按照相关法律法规和公司内部规章制度执行本次(项目/活动/合同),确保项目/活动/合同的顺利实施。
3、建议相关部门定期对本次(项目/活动/合同)进行跟踪检查,及时发现并解决问题,确保项目/活动/合同的合规性。
4、建议公司加强内部法律法规和规章制度的学习宣传,提高全体员工的合规意识,确保公司经营活动的合法合规。
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附件
1、审核会议纪要;
2、审核组成员名单;
3、审核意见书附件(如:合同、协议、招标文件等)。
备注
本意见书由单位内部合法合规性审核小组负责编制,经单位领导审批后生效,如有疑问,请与审核小组联系。
单位内部合法合规性审核小组
联系人:_______
联系电话:_______
电子邮箱:_______
附件:
1、审核会议纪要
2、审核组成员名单
3、审核意见书附件(如:合同、协议、招标文件等)
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