本文目录导读:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,结合我司对贵公司提供的资料进行合规性审查,现将审查意见如下:
审查依据
1、《中华人民共和国公司法》
2、《中华人民共和国合同法》
3、《中华人民共和国企业信息公示暂行条例》
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4、《中华人民共和国证券法》
5、《中华人民共和国反洗钱法》
6、《中华人民共和国反恐怖主义法》
7、《中华人民共和国海关法》
8、《中华人民共和国税收征收管理法》
9、《中华人民共和国环境保护法》
10、相关行业规范及政策文件
1、公司基本信息审查
(1)公司名称、法定代表人、注册资本、成立时间、经营范围等是否符合法律法规规定;
(2)公司注册登记信息是否完整、真实、准确;
(3)公司是否存在非法设立、虚假登记、非法变更等情况。
2、公司章程审查
(1)公司章程是否符合法律法规规定;
(2)公司章程内容是否明确、完整、合法;
(3)公司章程是否存在与法律法规相冲突、矛盾的情况。
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3、公司合同审查
(1)合同主体资格是否合法;
(2)合同内容是否符合法律法规规定;
(3)合同签订、履行、变更、解除是否符合法律法规及合同约定;
(4)合同是否存在欺诈、胁迫、重大误解等情况。
4、公司财务审查
(1)公司财务制度是否符合法律法规规定;
(2)公司财务报表是否真实、准确、完整;
(3)公司是否存在偷税、逃税、骗税等情况;
(4)公司是否存在非法集资、非法经营等情况。
5、公司信息披露审查
(1)公司信息披露是否符合法律法规规定;
(2)公司信息披露内容是否真实、准确、完整;
(3)公司是否存在虚假陈述、误导性陈述等情况。
6、公司内部控制审查
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(1)公司内部控制制度是否符合法律法规规定;
(2)公司内部控制制度是否完善、有效;
(3)公司内部控制是否存在重大缺陷、风险。
1、贵公司整体合规性较好,但在以下方面存在一定问题:
(1)部分合同内容存在与法律法规相冲突的情况,建议修改完善;
(2)公司财务报表中部分数据存在疑点,建议核实;
(3)公司内部控制制度存在一定缺陷,建议加强完善。
2、针对上述问题,我司提出以下建议:
(1)针对合同问题,建议贵公司尽快修改完善相关合同,确保合同内容合法合规;
(2)针对财务问题,建议贵公司加强对财务报表的审核,确保财务数据真实、准确、完整;
(3)针对内部控制问题,建议贵公司建立健全内部控制制度,加强内部控制管理,降低风险。
本审查意见书仅供参考,具体合规性判断以法律法规及政策文件为准,贵公司如需进一步了解合规性相关事宜,请咨询专业法律人士,我司将持续关注贵公司的合规性状况,并提供必要的支持与协助。
审查人:XXX
审查日期:XXXX年XX月XX日
标签: #合规性审查意见书范文
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