一、审计概述
本报告针对XX市公安局2021年度财务收支及内部控制情况进行全面审计,审计期间为2021年1月1日至2021年12月31日,审计过程中,我们严格按照国家有关法律法规和审计准则的要求,对市公安局的财务报表、财务收支、内部控制等方面进行了详细审查。
二、审计发现的主要问题
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1、预算执行情况
审计发现,市公安局2021年度预算执行情况总体良好,但存在以下问题:
(1)部分预算项目未按计划完成,如:XX项目预算总额为100万元,实际完成金额为70万元,完成率为70%。
(2)预算调整不规范,部分预算项目在执行过程中,未按照规定程序进行预算调整,存在随意调整预算的现象。
2、财务收支情况
(1)收入方面:市公安局2021年度总收入为2000万元,同比增长5%,财政拨款收入为1500万元,非税收入为500万元。
(2)支出方面:市公安局2021年度总支出为1800万元,同比增长4%,人员经费为1000万元,公用经费为500万元,业务经费为300万元。
审计发现,以下问题存在:
(1)部分支出项目未严格执行预算,如:XX项目预算总额为100万元,实际支出为120万元。
(2)部分支出项目报销手续不完善,如:部分公务接待费用报销单据缺失,无法证明其真实性。
3、内部控制情况
(1)预算管理方面:市公安局预算编制不够科学,预算执行过程中缺乏有效监督。
(2)财务管理方面:财务管理制度不健全,内部控制存在漏洞。
(3)资产管理方面:部分资产未按规定进行登记、报备,存在资产流失风险。
三、审计建议
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1、加强预算管理
(1)完善预算编制,提高预算编制的科学性。
(2)严格执行预算,确保预算项目按计划完成。
(3)规范预算调整程序,避免随意调整预算。
2、加强财务收支管理
(1)严格执行财务制度,确保各项支出符合规定。
(2)完善报销手续,确保报销单据真实、完整。
(3)加强财务监督,及时发现和纠正财务问题。
3、加强内部控制
(1)完善财务管理制度,健全内部控制体系。
(2)加强资产管理,防止资产流失。
(3)加强内部审计,提高审计质量。
四、结论
通过本次审计,我们认识到市公安局在财务管理和内部控制方面存在一定问题,希望市公安局能够认真落实审计建议,加强财务管理,提高内部控制水平,确保财务收支合规、资产安全。
五、附件
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1、XX市公安局2021年度财务报表
2、XX市公安局2021年度内部控制评价报告
3、XX市公安局2021年度审计发现问题清单
六、审计组成员
1、审计组长:XXX
2、审计员:XXX
3、审计员:XXX
七、审计报告批准人
1、XX市公安局局长:XXX
2、XX市审计局领导:XXX
八、审计报告日期
2022年3月15日
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